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規模大幅增長(cháng)導致廢鐵屑等廢品收入大幅增長(cháng),公司將該類(lèi)收入劃分至“其他業(yè)務(wù)收入”科目列報,前期因廢品銷(xiāo)售收入較小而劃分為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--維修、零配件”科目列報,該類(lèi)業(yè)務(wù)對公司本期銷(xiāo)售收入和毛利的影響較小。 (2)期間費用變動(dòng)分析 單位:人民幣/萬(wàn)元 如上表所示,2021年,公司期間費用總體隨收入規模擴大而同步增長(cháng),2021年、2020年期間費用占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為 28.53%、31.41%,期間費用率整體保持穩定。2021年期間費用同比增長(cháng) 18.39%,而營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng) 30.38%,期間費用增速低于收入增速,主要原因系①銷(xiāo)售費用同比增長(cháng) 20.44%
系公司根據經(jīng)營(yíng)情況,管控展會(huì )等業(yè)務(wù)宣傳費支出,以及對于與履行合同相關(guān)的運輸活動(dòng),發(fā)生在商品的控制轉移之前的運輸費用,不構成單項259.02萬(wàn)元;②管理費用同比增長(cháng) 7.76%,系公司 2020年收購瑞士 集團支付了較多中介機構費,導致本期管理費用--中介機構費較上期同比減少 1,274.10萬(wàn)元;③財務(wù)費用同比增長(cháng) 18.80%,主要系 2021年公司業(yè)績(jì)發(fā)展良好,現金流充足
因其他主要影響因素導致增加凈利潤 1,489.11萬(wàn)元,具體如下:
因收到的補助增加導致其他收益同比增加 1,706.84萬(wàn)元,導致凈利潤增加 1,706.84萬(wàn)元,對凈利潤增速的影響為 22.87%;
2020年,因客戶(hù)遠洋翔瑞已處于破產(chǎn)清算狀態(tài)、客戶(hù)北海碩華及松林數控的應收款賬齡較長(cháng)存在較高的回款風(fēng)險,公司對其應收賬款單項計提壞賬準備,導致 2020年計提的應收賬款壞賬準備較大,2021年信用減值損失同比減少1,402.42萬(wàn)元,導致凈利潤增加1,402.42萬(wàn)元,對凈利潤增速的影響為 18.79%;
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